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南寧軌道交通投資集團有限公司2024年度 集團公司本部內控自評價及11家子公司 內部控制、風險與合規管理評價項目 比選結果公示

  • 發布時間:2024-12-27
  • 信息來源:本站
  • 作者:劉卓伶
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南寧軌道交通投資集團有限公司2024年度

集團公司本部內控自評價及11家子公司

內部控制、風險與合規管理評價項目

比選結果公示

根據《南寧軌道交通投資集團有限公司2024年度集團公司本部內控自評價及11家子公司內部控制、風險與合規管理評價項目比選文件》要求,南寧軌道交通投資集團有限公司20241220日對南寧軌道交通投資集團有限公司2024年度集團公司本部內控自評價及11家子公司內部控制、風險與合規管理評價項目進行了比選?,F將本項目比選結果予以公示,公示期3天。如對公示結果有異議,請以書面形式并署真實姓名,于公示期內郵寄或直接送至廣西南寧市青秀區云景路69號軌道大廈A2辦公樓1001,直接送達以送達日期為準,郵寄以郵戳日期為準。(郵編:530001,電話:0771-2778951)。群眾如實反映有關問題受法律保護。

一、項目名稱

南寧軌道交通投資集團有限公司2024年度集團公司本部內控自評價及11家子公司內部控制、風險與合規管理評價項目。

二、項目內容

(一)評價內容

2024年度集團公司本部內部控制設計與運行的有效性進行專項自評價及11家全資、控股子公司內部控制、風險與合規管理監督評價。評價范圍包括內部控制、風險與合規管理等方面作出客觀公正、實事求是的評價,促進企業有良好的內部控制環境,經營過程中的重大風險得到有效識別及應對,使內部控制、風險與合規制度得到有效的執行,進一步推進黨風廉政建設,單獨出具2024年度集團公司本部內部控制自評價報告及11家子公司內部控制、風險與合規管理監督評價報告。

(二)評價要求

根據《中華人民共和國審計法》《中華人民共和國注冊會計師法》《中國注冊會計師執業準則》《企業內部控制基本規范》《企業內部控制應用指引》《南寧市國資委關于印發履行出資人職責企業合規管理實施辦法試行的通知》(南國資規〔2023〕2號)及其他相關法律法規開展工作,對2024年度集團公司本部內部控制設計與運行的有效性進行專項自評價及11家子公司內部控制、風險與合規管理監督評價,單獨出具2024年度集團公司本部內部控制自評價報告及11家子公司內部控制、風險與合規管理監督評價報告。

三、中選單位:

本次中選單位為中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所。

四、中選價格:

本次中選價格為:人民幣158,490.57.00不含稅價格),增值稅稅率6%,價稅合計人民幣168,000.00。


            南寧軌道交通投資集團有限公司

                              20241226